工会费用开支范围标准

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费用开支标准

标签:文库时间:2025-03-15
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  第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。 第二条 差旅费 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下: 1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁

《费用开支标准和管理办法》

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  费用开支标准和管理办法

  第一章 总 则

  第一条  为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则, 

  根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。

  第二章  费用开支计划

  第二条  各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部  

  汇总、 审核,报主管付总经理、总监,审核,经总经理办公会议批准,即为公司下月的费用开支计划,并下达各部门费用开支指标。

  第三条      公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限。

  第四条  公司费用开支计划留有弹性,超费用计划10%内总经理批准,超费用计划10%以上董事长批准。

  第三章 审批权限及程序

  第五条  凡公司费用开支计划内审批程序为

  经办人申请       部门经理审查确认        财务部门审核    总经理  

  或授权主管副总、总监审批

借款和各项费用开支标准及审批程序

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  第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。 第二条 借款审批及标准 (一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。 (二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报财务总监审批,经财务经理审核后,方予借支。凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。 (三)其他临时借款,如业务费、周转金等,审批程序同第一条第一款。 (四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。 (五)各项借款金额3000元以内按上述程序办理,超过3000元以上的需报请财务总监审批。 (六)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。第三条 出差开支标准及报销审批 (一)住宿 公司部门副经理以上人员,平均每天不能超过80元,主办业务不能超过60

费用开支管理办法

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  第一章 总则

  第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。

  第二章 费用开支计划

  第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。

  第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

  第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。

  第三章 审批权限及程序

  第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:

  1、费用当事人申请;

  2、部门经理审查确认;

  3、财务部门审核;

  4、授权分管副总或总经理审批。

  第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。

  第四章 行政费用管理

  第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:

  1、行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。

  2、各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:

  (1)单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;

  (2)单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。

  购买后,提交发票

业务用餐费用支出的审批程序和费用标准

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  业务用餐费用支出的审批程序和费用标准

  根据常依办发(2002)46号“关于招待费报销申报规定”,为严格控制各项费用的开支,结合本公司实际,就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下:

  一、     用餐程序及标准

  凡外单位(人员)来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时,按下列程序办理:

  由业务部门(人员)到综合办填写用餐申请单(必须注明用餐事由、用餐人数),经部门负责人签字,送综合办审核后分三种情况安排:

  ⑴ 客饭 标准:5元/份,凭综合办发就餐券到食堂用餐。

  ⑵ 桌餐 标准:20~30元/人(需经分管领导批准,超过部份另批后方可予以报销)。

  用餐地点:原则上在指定餐馆(新园春酒家),凭综合办签发的用餐单用餐。

  ⑶ 确因需要到其他地方就餐的,由部门提出申请,部门负责签字后,由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清,报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核,经董事长签批后,财务价格部方能给予报销。

  二、专项费用

  因工作需要使用专项费用的,按下列程序办理:

  由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告,详细说明所需费用的列支(会务、接待、住宿

工会副主席工作标准

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  工会副主席工作标准

  1.适用范围

  本标准规定了湖南三九唯康药业有限公司副工会主席的工作职责、权限、检查与考核。

  本标准适用于公司工会副主席工作岗位。   

  2   任职条件

  2.1 熟悉党的方针、政策和国家的相关法律、法规,熟悉工会工作的原则、制度、方法。

  2.2 掌握工会工作业务知识及工作程序、方法,并具有较强的实际工作经验。

  2.3 具有专兼职工会工作三年以上。 

  3.   工作内容与职责

  3.1工会副主席是主席的重要助手,一切工作向主席负责,协助主席做好工会的日常作。

  3.2负责组织工会全体同志学习邓小平理论及江总书记的“三个代表”,学习《工会法》、《劳动法》等工会法规,学习上级有关文件,不断提高理论水平和业务工作能力,充分发挥工会作为公司党委联系员工的桥梁和纽带作用。

  3.3代表和维护员工权益,深入基层,调查研究,密切联系群众,听取并反映教职工的合理要求,更好地为员工谋利益。

  3.4协助主席组织实施工会各项工作的落实,组织制定工会的工作计划、召开工会办公会及有关会议

工会工作管理标准

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  前    言

  本标准是根据供电公司标准化工作需要,为规范工会工作而制定。

  本标准由供电公司标准化委员会提出。

  本标准起草单位:工会

  本标准主要起草人:aaa

  本标准审查人:ddd

  本标准批准人:ccc

  本标准受委托公司工会处负责解释。

  工会工作管理

  1 范围

  本标准规定了供电公司工会的管理职责、管理内容与方法、检查与考核。

  本标准适用于供电公司工会管理工作。

  2 规范性引用文件

  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

  gb/t 1.1-    标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则

  gb/t 15496-~  企业标准体系   要求

  gb/t 15497-~  企业标准体系--技术标准体系

  gb/t 15498-~  企业标准体系—管理标准、工作标准体系

  gb/t 13016

会议费用申请报告标准版

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  以下公文为大家提供的是标准版的会议费用申请报,欢迎查看~

会议费用申请报告标准版

  县政府:

  根据**发【xxxx】37号文件精神和市**局要求,我县在xxxx年下半年开展了“****和谐村(居)”创建活动。活动开展以来,全县15个民族村行动积极,措施得力,取得了显著成绩。

  为进一步推动创建活动的深入开展,做好**委年终评选的迎检工作,拟于7月24日在***村召开全县创建活动现场会议。由于我局工作经费紧张,特申请解决会议费13850元。

  如无不当,请批示!

  **县*****局

  20xx年x月x日

会议费用申请报告标准版

  尊敬的校领导:

  由全国高等学校教学研究中心、全国高等学校教学研究会、教育部高等学校计算机类有关教学指导委员会、中国计算机学会教育专业委员会、高等教育出版社与有关高校共同主办,华南师范大学承办的第八届“大学计算机课程报告论坛”定于XXXX年11月10-11日在广东省广州市举行。会议将围绕计算机类国家精品课程建设的认识与实践、计算机类国家精品课程建设与精品开放课程建设、计算机类精品开放课程建设与课程教学方法及教学内容改革、计算机类精品开放课程建设与共享等作报告,促进高等

文献综述中参考文献及其著录标准、范围及示例

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  文献综述中参考文献及其著录标准、范围如何写?这是写文献综述和论文时经常碰到问题,同学们可以参考一下这个示例。

  1.著录标准

  (1)排列次序:依在正文中被首次引用的先后次序列出各条参考文献。

  (2)具体要求:项目齐全,内容完整,顺序正确,标点无误。

  (3)注意事项:

  ①只有3位及3位以内作者的,其姓名全部列上,中外作者一律姓前名后;

  ②共有3位以上作者的,只列前3位,其后加“,等”或“,et al”;

  ③外文文献中表示缩写的实心句点“.”一律略去;

  ④原本就缺少某一项目时,可将该项连同与其对应的标点符号一起略去;

  ⑤页码不可省略,起止页码间用“-”相隔,不同的页码引用范围之间用“,”相隔。

  ⑥正文中参考文献标引一律用上标形式的方括号内数字表示,例如[3],方括号和数字不必用粗体。

  2.著录范围(共8类,示例见表1)

  (1)已在国内外公开出版的学术期刊上发表的论文;

  (2)由国内外出版公司或出版社正式出版的学术著作(有ISBN号);

  (3)有ISBN号的会议论文集及论文集中的析出论文;

  (4)博

经费开支管理办法

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  经费开支管理办法 为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理办法。一、 公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、 公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。(一)办公费用管理1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人·月核定;2、软皮记录本每人每月领取一本,钢笔自备;3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门根据办公计划和工作需要登记领取,费用实行年度累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行承担;4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印;5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取;6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布;7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准;8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。(二)业务招待费管理1、公司因工作需要进行业务招待,实行公司总经理一支笔审批制度,