费用开支范围和标准

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费用开支标准

标签:文库时间:2025-01-18
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  第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。 第二条 差旅费 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下: 1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁

《费用开支标准和管理办法》

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  费用开支标准和管理办法

  第一章 总 则

  第一条  为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则, 

  根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。

  第二章  费用开支计划

  第二条  各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部  

  汇总、 审核,报主管付总经理、总监,审核,经总经理办公会议批准,即为公司下月的费用开支计划,并下达各部门费用开支指标。

  第三条      公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限。

  第四条  公司费用开支计划留有弹性,超费用计划10%内总经理批准,超费用计划10%以上董事长批准。

  第三章 审批权限及程序

  第五条  凡公司费用开支计划内审批程序为

  经办人申请       部门经理审查确认        财务部门审核    总经理  

  或授权主管副总、总监审批

借款和各项费用开支标准及审批程序

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  第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。 第二条 借款审批及标准 (一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。 (二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报财务总监审批,经财务经理审核后,方予借支。凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。 (三)其他临时借款,如业务费、周转金等,审批程序同第一条第一款。 (四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。 (五)各项借款金额3000元以内按上述程序办理,超过3000元以上的需报请财务总监审批。 (六)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。第三条 出差开支标准及报销审批 (一)住宿 公司部门副经理以上人员,平均每天不能超过80元,主办业务不能超过60

费用开支管理办法

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  第一章 总则

  第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。

  第二章 费用开支计划

  第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。

  第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

  第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。

  第三章 审批权限及程序

  第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:

  1、费用当事人申请;

  2、部门经理审查确认;

  3、财务部门审核;

  4、授权分管副总或总经理审批。

  第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。

  第四章 行政费用管理

  第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:

  1、行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。

  2、各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:

  (1)单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;

  (2)单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。

  购买后,提交发票

业务用餐费用支出的审批程序和费用标准

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  业务用餐费用支出的审批程序和费用标准

  根据常依办发(2002)46号“关于招待费报销申报规定”,为严格控制各项费用的开支,结合本公司实际,就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下:

  一、     用餐程序及标准

  凡外单位(人员)来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时,按下列程序办理:

  由业务部门(人员)到综合办填写用餐申请单(必须注明用餐事由、用餐人数),经部门负责人签字,送综合办审核后分三种情况安排:

  ⑴ 客饭 标准:5元/份,凭综合办发就餐券到食堂用餐。

  ⑵ 桌餐 标准:20~30元/人(需经分管领导批准,超过部份另批后方可予以报销)。

  用餐地点:原则上在指定餐馆(新园春酒家),凭综合办签发的用餐单用餐。

  ⑶ 确因需要到其他地方就餐的,由部门提出申请,部门负责签字后,由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清,报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核,经董事长签批后,财务价格部方能给予报销。

  二、专项费用

  因工作需要使用专项费用的,按下列程序办理:

  由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告,详细说明所需费用的列支(会务、接待、住宿

题词的范围和对象

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  题词的范围和对象可以分作赠人、赠事、赠物三大类。(一)赠人赠人类可以分作三种:1.长辈题给晚辈这种题词表示对晚辈的关怀、奖掖、勉励。如 鲁迅先生给青年医生冯惠熹题的“为学医青年”的题词等。2.同辈之间的题词这类题词一般很多,往往称作“赠”,而不说为谁题。如同窗好友互赠题词,共勉互 励。3.给英雄人物题词这类题词无身份年龄的区别,一般是 表示纪念和号召向英雄人物学习的。被题的对象可以是一个人,也可以是一个英雄的集体。 如毛泽东同志“向雷锋同志学习”的题词。(二)赠事一般指给某个单位、某项有意义的事业的题词。题词者往往是社会中较有名望的人,如领袖 、首长、学者和专家等。这类的题词很多。(三)赠物这类题词也可大致分为三类:1.自然物给自然物题词到处可见。我国幅员辽阔,景致迷人,无论山川草木,名胜故迹,到处都有文 人墨客的题词墨宝。这使我们在饱览大自然的美丽风光时,又可以领略到我国悠久的文化历 史传统。如泰山的“五岳独尊”刻石,云台山的“娲遗石”题词,趵突泉的“天下第一泉” 留题等等。详细来分,此类自然风景的题词又可分为两种。1)单纯地留作游乐纪念一般只题上自己或他人的名字并日期。如四川凌云山临江岩上刻有 “苏东坡载囗时游处”。(2)借景抒怀类题

会议费用申请报告标准版

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  以下公文为大家提供的是标准版的会议费用申请报,欢迎查看~

会议费用申请报告标准版

  县政府:

  根据**发【xxxx】37号文件精神和市**局要求,我县在xxxx年下半年开展了“****和谐村(居)”创建活动。活动开展以来,全县15个民族村行动积极,措施得力,取得了显著成绩。

  为进一步推动创建活动的深入开展,做好**委年终评选的迎检工作,拟于7月24日在***村召开全县创建活动现场会议。由于我局工作经费紧张,特申请解决会议费13850元。

  如无不当,请批示!

  **县*****局

  20xx年x月x日

会议费用申请报告标准版

  尊敬的校领导:

  由全国高等学校教学研究中心、全国高等学校教学研究会、教育部高等学校计算机类有关教学指导委员会、中国计算机学会教育专业委员会、高等教育出版社与有关高校共同主办,华南师范大学承办的第八届“大学计算机课程报告论坛”定于XXXX年11月10-11日在广东省广州市举行。会议将围绕计算机类国家精品课程建设的认识与实践、计算机类国家精品课程建设与精品开放课程建设、计算机类精品开放课程建设与课程教学方法及教学内容改革、计算机类精品开放课程建设与共享等作报告,促进高等

文献综述中参考文献及其著录标准、范围及示例

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  文献综述中参考文献及其著录标准、范围如何写?这是写文献综述和论文时经常碰到问题,同学们可以参考一下这个示例。

  1.著录标准

  (1)排列次序:依在正文中被首次引用的先后次序列出各条参考文献。

  (2)具体要求:项目齐全,内容完整,顺序正确,标点无误。

  (3)注意事项:

  ①只有3位及3位以内作者的,其姓名全部列上,中外作者一律姓前名后;

  ②共有3位以上作者的,只列前3位,其后加“,等”或“,et al”;

  ③外文文献中表示缩写的实心句点“.”一律略去;

  ④原本就缺少某一项目时,可将该项连同与其对应的标点符号一起略去;

  ⑤页码不可省略,起止页码间用“-”相隔,不同的页码引用范围之间用“,”相隔。

  ⑥正文中参考文献标引一律用上标形式的方括号内数字表示,例如[3],方括号和数字不必用粗体。

  2.著录范围(共8类,示例见表1)

  (1)已在国内外公开出版的学术期刊上发表的论文;

  (2)由国内外出版公司或出版社正式出版的学术著作(有ISBN号);

  (3)有ISBN号的会议论文集及论文集中的析出论文;

  (4)博

经费开支管理办法

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  经费开支管理办法 为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理办法。一、 公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、 公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。(一)办公费用管理1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人·月核定;2、软皮记录本每人每月领取一本,钢笔自备;3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门根据办公计划和工作需要登记领取,费用实行年度累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行承担;4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印;5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取;6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布;7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准;8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。(二)业务招待费管理1、公司因工作需要进行业务招待,实行公司总经理一支笔审批制度,

拟办的范围

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  机关的收文一般可以分为需阅知的公文和需办理的公文两类。进入办理过程的公文才需进行拟办。

  拟办的范围:凡需本机关及其各职能部门贯彻执行、具体办理或阅知的公文均需拟办,具体包括:要求贯彻落实或办理的公文,或重要的需本机关领导或有关部门阅知的公文;下级机关的请示及重要的报告;要求本机关办复的公文;几个业务部门联合办理的公文;重要的人民来信等。