ipqc稽核改善报告表

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稽核报告表

标签:文库时间:2024-11-21
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  稽核报告表稽核人员  稽 核 项 目稽 核 类 别稽 核 期 间抽 样 比 率稽 核 结果备 注                                                                                                                                          批    示 董事长 总经理 总稽核 制表 

稽核表

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  稽 核 表  编号  稽核事项 稽核部门 稽  核  记  录单 据 金 额正确性说 明                                                  评 语   

银行稽核监察述职报告

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  中国共产党“十六”大的的召开,确定了我国全面建设小康社会的宏伟目标,为我国描绘了21世纪前20年来经济建设和改革开放的美好蓝图,同时给我们农村金融发展带来了巨大的机遇和生命力。2003年以来,我县农村信用社各项业务突飞猛进,超常规发展,同时又适逢农村信用社改革,在这机遇和挑战的面前,我们要把握好这时代发展的主流,与时俱进,积极稳妥地开创出农村信用合作事业的新天地。一年以来,我们稽核监察工作为营造安全、稳健的经营环境,而尽心尽职。一年来,我们主要作了以下工作:

  一、全面完成和落实上级部门所赋予的各项工作。

  2003年以来,我们在市联社的安排和指导下,相继完成和落实一些工作:一是认真落实市联社下发的《XX市农村信用社员工廉洁自律“八不准”和“十严禁”》、《XX市农村信用合作社机关干部行为“十要”、“十不要”》以及《关于严禁在春节期间滥发钱物的紧急通知》等有关廉政建设方面的文件,认真规范干部、职工行为,厉行节约,勤俭办社,要求全体员工做到的,领导干部必须率先垂范;二是根据市联社的要求和安排,对全县11个独立核算信用社的2002年度会计决算工作专项检查,客观、真实地反映了我县2002年年度会计决算工作的真实性。三是对全县领导干部建房情况进行了

ipqc工作总结报告范文

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  ipqc是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制,ipqc可以说是品质的保障,今天小编给大家带来了ipqc工作总结报告范文,希望对大家有所帮助。

ipqc工作总结报告范文篇一

  一、总结引言

  20xx年,质控部在较20xx年减少2名QE,一个SQE,一个文控主任的情况下,各项工作基本在保持了去年的水平上,收获小小的进步。

  二、总结部份(20xx年度部门主要的工作事项重点成绩的评述、好的方法及经验的总结)

  1.标准统一方面:

  质控部在过去半年中每周一三五17:00~17:30分进行的来料与过程标准磨合取得不错的成绩,在这项措施推出后,生产线投诉的类似“标准不统一”的事情得到了很好的预防。

  2.增设IPQC职能组:

  增设IPQC组,加强过程质量状况监督,进一步推动了品质事故的迅速处理,可以有效地完善信息反馈机制。目前由于IPQC建立伊始,IPQC人员的专业知识以及能力质素尚不能达到要求,发挥作用有限。这也是20xx年努力的一个方向。

  3. 客户投诉:

  客户投诉13次,20xx年为19次,无批退品质事故发生。虽然客户投诉少了,但是我们的出货数量也减少了,明年将会以客户占出货批次或者数量的多少来统计

ipqc年终总结

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  IPQC中文意思为,是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制,是一种生产流程,不断总结工作经验,今天小编给大家找来了ipqc年终总结,希望能够帮助到大家。

  ipqc年终总结篇一

  品质是制造出来的,非依检验而得成之,但可依靠检验而促成之, 提升产品品质.

  一: IPQC应重视首件.量产.

  1. 一批产品开始投产时,进行首检.

  2. 首件,量产,即为试做,就是寻找问题,是指将生产物料,按一定的条件,重新组合后 进行生产,确认其结果,并做出相应判定的过程.

  3. 首件,量产的重要性. 通过试做可以找到最佳组合的生产物料. 尽量发现问题,从而采取纠正或改进措施,以防止批次性不合格品发生.

  二:IPQC应重视巡视.

  1. 可以随时发现某工序的品质发生异常,防止大量不良品产生.

  2. 可以随时检查作业员的制作过程,使品质处于受控状态.

  3. 及时检查各工序变更之物料是否符合要求.

  4. 当巡视到某工序品质发生异常时,尽自已的能力快速解决,如果不能及时快速解决,应及时把情况反应给上级.

  5. 及时检查成品的各项是否符合要求.

  总结:

  现场中的一切事物都在不停地变化著,昨天还合理的事物,今天就不一定了,改善永无止境,

银行稽核部经理述职报告

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  二00四年,是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下,我与稽核部一班人一道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作,以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点,稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项,其中常规稽核8项,内控综合评价7项,离任稽核5项,专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个,针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。

  一、不负行领导希望,全身心投入稽核工作

  自2002年稽核部成立以来,今年,我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为XX支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、XX支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

  在今年的稽核检查过程中,主管行领导多次亲临一线,组织部署稽核工作,参加与被稽核单位意见交流,组织落实各级稽核整改方案,并将稽核

收支稽核要点

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  第一条  稽核宗旨:为减轻经理级以上人员之工作负担,以求迅速正确之判行,订定本要点。    第二条  稽核单位:总公司及第一分厂为会计课。    第三条  稽核程序:经理级以上人员对于收支事项之呈判案件认有必要时,得交付稽核单位稽核。    第四条  稽核范围:经理级以上人员应于交付稽核时,明示具体之范围,以便迅速完成稽核。    第五条  稽核报告:稽核单位受命办理稽核应向交付稽核人员提出书面或口头报告,以供其判行或其他处理之参考。    第六条  其他:1、其他事项之稽核依本公司组织规程所载会计课或会计股职掌办理。    2、本要点经60、12、3经理级会报通过实施。

改善医患关系的调研报告

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  医患关系是医务人员与患者在医疗过程中产生的一种特殊关系。近年来,我院医疗纠纷和医闹事件时有发生,医患关系矛盾突出,给正常的医疗秩序带来了严重的影响。在行业评议中也处在末尾,为了缓解紧张的医患关系,构建和谐医院,我院开展了关于改善医患关系的调研,通过与患者及医护人员的交流,现将调研有关情况报告如下:

  一、我院产生医患关系紧张的原因:

  患者多数认为:1、医院收费高 2、环境差 3、技术力量薄弱 4、服务质量差。

  针对上述问题医务人员想法:1、我们是差额单位,要想开满足额工资,就需要指标,产生经济效益。2、硬件环境设施的改善,医院没有能力承担。3、一个医务工作者的技术,来自于很多阶段,如上学(专科3年,本科5年),进修(1年),考级(每年要进行),院内学习(每周),科内学习(每周),外出培训,外院交流,书写论文等。因为我们的时间也是有限的,也要照顾自己的家庭。而且技术不但要不断学习,也需要大量资金的投入。就进修1人为例,进修费4000元,住宿费1200元,每月生活费1200元,交通费1000元(不包括给老师礼物费用)。虽然医院有相应补助政策,但是职工还要自己拿出一部份钱来完成学习。所以职工长期外出学习的积极性不高,技术提高也就慢。,医

银行稽核部稽核监督工作总结

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  先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词:2010年过去了,我很怀念它。这一年,我和我的团队,秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范,直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下,不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验,不断向工行的老师们请教和探讨,在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务,划上了一个比较圆句号。下面,我简要对2010年的工作做以下总结:

  一、主要业务开展

  用三句话来概括,就是2010年是个上会报告年,2010年是个开拓创新年,2010年是个制度规范年。

  (一)2010年是个上会报告年

  随着稽核体制改革的不断深化,我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢,2010年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下,从年初的董事会开始,由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会,或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告,平均每个月1份多,仅正文及附件总字数约13万余字,至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。

  《稽核部年度工作计划》,计划合计13543字,附件4532字,汇总分析量214065字,分为简约版和详细版,上了2次行

稽核处罚制度

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  第一条为了加强农村信用社的内控管理,保证国家法律、法规、金融政策的正确贯彻执行,根据《中华人民共和国商业银行法》、国务院《金融违法行为处罚办法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、中国人民银行《加强金融机构内部控制的指导原则》及地、县(市)联社《章程》制定本办法。

  第二条未执行制度规定造成存款被骗取或透支的,责令责任人限期追回被骗取和透支的存款及占用利息,造成损失的,由责任人全部赔偿,并按被骗取、透支金额的2—10%处以每笔不低于100元的罚款,并给予纪律处分,蓄意让客户透支的,移交纪检、司法部门处理。

  第三条开具空头存单(折)的,责令责任人限期追回存单(折),按其金额的2—10%处以罚款,并给予纪律处分,情节严重者,移交纪检、司法部门处理。

  第四条吸收存款不入帐,搞帐外经营的,按违规金额2—10%处以罚款,并给予纪律处分,情节严重造成损失的,移交纪检、司法部门处理。

  第五条搞虚假存款,人为调整存款结构的,责令立即纠正,对单位处以1000—3000元罚款,地责任人处以100—1000元罚款,并给予纪律处分。

  第六条明知是单位公款,仍以个人名义开立储蓄帐户办理存款的,