稽核整改报告模板

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药店整改报告模板

标签:文库时间:2024-11-23
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  201x年9月4日县食品药品管理局对我药房进行了申请验收检查,对我药房现管理不完善和做得不全面的以下五点进行了指导,现就本次现场检查存在一般缺陷的五项做出相应整改如下:

  1、不合格区标志及危险药品区标志不符合规定。

  整改措施:不合格药品区及危险药品区已做有明显的标志并对其进行了区域划分。

  2、处方药与非处方药标志不符合要求。

  整改措施:处方药与非处方药标志以做。

  3、药店服务公约没做。

  整改措施:药店服务公约以做

  4、药店夜间标志没做。

  整改措施:药店夜间标志以做。

  5、药店人员公示及药师证件粘贴不符合规定。

  整改措施:药店人员公示及药师证件粘贴以安规定。

  总之,我们将尽职尽责做好各项规章制度,同时希望药按部门对我药房随时做出指导、督导,并感谢您们一如既往的支持和帮助!

稽核报告表

标签:文库时间:2024-11-23
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  稽核报告表稽核人员  稽 核 项 目稽 核 类 别稽 核 期 间抽 样 比 率稽 核 结果备 注                                                                                                                                          批    示 董事长 总经理 总稽核 制表 

财务工作整改报告模板

标签:文库时间:2024-11-23
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  一个企业的兴衰与财务工作息息相关,财务工作是企业管理的基础,是企业内部管理的中枢,财务管理工作处理着同各个方面的经济关系。整理了财务工作整改报告,希望大家有所收获!

财务工作整改报告篇1

  一、工会财务管理中出现的问题

  我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。

  (一)财政划拨工会经费不到位

  目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。

  (二)税务代收的覆盖面不够广

  税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的

银行稽核监察述职报告

标签:文库时间:2024-11-23
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  中国共产党“十六”大的的召开,确定了我国全面建设小康社会的宏伟目标,为我国描绘了21世纪前20年来经济建设和改革开放的美好蓝图,同时给我们农村金融发展带来了巨大的机遇和生命力。2003年以来,我县农村信用社各项业务突飞猛进,超常规发展,同时又适逢农村信用社改革,在这机遇和挑战的面前,我们要把握好这时代发展的主流,与时俱进,积极稳妥地开创出农村信用合作事业的新天地。一年以来,我们稽核监察工作为营造安全、稳健的经营环境,而尽心尽职。一年来,我们主要作了以下工作:

  一、全面完成和落实上级部门所赋予的各项工作。

  2003年以来,我们在市联社的安排和指导下,相继完成和落实一些工作:一是认真落实市联社下发的《XX市农村信用社员工廉洁自律“八不准”和“十严禁”》、《XX市农村信用合作社机关干部行为“十要”、“十不要”》以及《关于严禁在春节期间滥发钱物的紧急通知》等有关廉政建设方面的文件,认真规范干部、职工行为,厉行节约,勤俭办社,要求全体员工做到的,领导干部必须率先垂范;二是根据市联社的要求和安排,对全县11个独立核算信用社的2002年度会计决算工作专项检查,客观、真实地反映了我县2002年年度会计决算工作的真实性。三是对全县领导干部建房情况进行了

文广局作风整改工作报告模板

标签:文库时间:2024-11-23
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  为把党的群众路线教育实践活动抓出成效、抓出特色、抓出影响,县文广局认真开展“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”先查先改活动。

  一是加强领导,明确分工。为确保“四风”问题先查先改工作落到实处,成立了由局党组书记任组长,局领导班子成员任副组长,局机关、县属各文广单位负责人为成员的县文广局开展“四风”问题先查先改工作领导小组。

  二是组织学习,深刻查找。通过党组会议、领导小组例会学习、支部会议、党小组会议和分散自学等各种形式,认真学习各级党委关于群众路线教育实践活动有关文件,学习中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”为切实跟踪问效"四风"先查先改各项工作落实情况,根据《关于认真开展"四风"问题先查先改工作的通知》(县群组办〔20xx〕7号)文件要求,3月1日,县文广系统召开群众路线教育实践活动"四风"先查先改第一次专题会议,对"四风"先查先改工作进行再部署、再落实。会上,从"宣传教育、谋划筹备、走访调研、统筹结合、作风建设"五个方面对"四风"先查先改再次进行了安排落实,将县属各文广单位主要负责人确定为责任人,明确了责任单位、分管领导和工作时限。会议要求,局机关和县属各文广单位要高度重视,切实做到改"四风"先人一步,特别是"两会

银行稽核部经理述职报告

标签:文库时间:2024-11-23
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  二00四年,是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下,我与稽核部一班人一道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作,以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点,稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项,其中常规稽核8项,内控综合评价7项,离任稽核5项,专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个,针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。

  一、不负行领导希望,全身心投入稽核工作

  自2002年稽核部成立以来,今年,我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为XX支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、XX支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

  在今年的稽核检查过程中,主管行领导多次亲临一线,组织部署稽核工作,参加与被稽核单位意见交流,组织落实各级稽核整改方案,并将稽核

稽核表

标签:文库时间:2024-11-23
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  稽 核 表  编号  稽核事项 稽核部门 稽  核  记  录单 据 金 额正确性说 明                                                  评 语   

收支稽核要点

标签:文库时间:2024-11-23
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  第一条  稽核宗旨:为减轻经理级以上人员之工作负担,以求迅速正确之判行,订定本要点。    第二条  稽核单位:总公司及第一分厂为会计课。    第三条  稽核程序:经理级以上人员对于收支事项之呈判案件认有必要时,得交付稽核单位稽核。    第四条  稽核范围:经理级以上人员应于交付稽核时,明示具体之范围,以便迅速完成稽核。    第五条  稽核报告:稽核单位受命办理稽核应向交付稽核人员提出书面或口头报告,以供其判行或其他处理之参考。    第六条  其他:1、其他事项之稽核依本公司组织规程所载会计课或会计股职掌办理。    2、本要点经60、12、3经理级会报通过实施。

银行稽核部稽核监督工作总结

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  先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词:2010年过去了,我很怀念它。这一年,我和我的团队,秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范,直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下,不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验,不断向工行的老师们请教和探讨,在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务,划上了一个比较圆句号。下面,我简要对2010年的工作做以下总结:

  一、主要业务开展

  用三句话来概括,就是2010年是个上会报告年,2010年是个开拓创新年,2010年是个制度规范年。

  (一)2010年是个上会报告年

  随着稽核体制改革的不断深化,我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢,2010年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下,从年初的董事会开始,由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会,或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告,平均每个月1份多,仅正文及附件总字数约13万余字,至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。

  《稽核部年度工作计划》,计划合计13543字,附件4532字,汇总分析量214065字,分为简约版和详细版,上了2次行

稽核处罚制度

标签:文库时间:2024-11-23
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  第一条为了加强农村信用社的内控管理,保证国家法律、法规、金融政策的正确贯彻执行,根据《中华人民共和国商业银行法》、国务院《金融违法行为处罚办法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、中国人民银行《加强金融机构内部控制的指导原则》及地、县(市)联社《章程》制定本办法。

  第二条未执行制度规定造成存款被骗取或透支的,责令责任人限期追回被骗取和透支的存款及占用利息,造成损失的,由责任人全部赔偿,并按被骗取、透支金额的2—10%处以每笔不低于100元的罚款,并给予纪律处分,蓄意让客户透支的,移交纪检、司法部门处理。

  第三条开具空头存单(折)的,责令责任人限期追回存单(折),按其金额的2—10%处以罚款,并给予纪律处分,情节严重者,移交纪检、司法部门处理。

  第四条吸收存款不入帐,搞帐外经营的,按违规金额2—10%处以罚款,并给予纪律处分,情节严重造成损失的,移交纪检、司法部门处理。

  第五条搞虚假存款,人为调整存款结构的,责令立即纠正,对单位处以1000—3000元罚款,地责任人处以100—1000元罚款,并给予纪律处分。

  第六条明知是单位公款,仍以个人名义开立储蓄帐户办理存款的,