财务内控制度管理办法

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内控制度建设管理办法

标签:文库时间:2024-11-10
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  目   录

  目   录 1

  第一章 总  则 2

  第二章 内控制度分类及部室职责 2

  第三章 内控制度的制定、修订和废止 3

  第四章 内控制度的督导执行 4

  第五章 内控制度的评审 5

  第六章 内控制度的存档管理 (略) 6

  第七章 附  则 6

  第一章   总  则

  第一条  为加强内部控制建设,为促进公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促进公司管理实现制度化、流程化、标准化,特制定本办法。

  第二条  本办法之内控制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、检查、修订、废止等各环节进行统一规范。

  第二章   内控制度分类及部室职责

  第三条  本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。

  具体分类(略)

  第四条  根据内控制度内容分类:

  1、制度基本内容:目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。

  2、制度操作流程:制度操作的流程图,通常可

财务管理办法

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  财务管理办法

  为规范内部会计管理,根据《会计法》《会计基础工作规范》及局有关财务管理的规定,遵循合法、适应、规范、科学的原则,结合服务中心的业务及经营管理的特点,特制定《服务中心财务管理办法》。

  一.岗位及职责

  1.服务中心主任对中心财务负领导责任。

  2.服务中心财务设主管会计、出纳两个岗位,会计业务受局计财处指导,中心财务对中心法人及法人代表负责。

  3.主管会计职责:

  (1)审核原始凭证,编制录入记帐凭证,完成日常会计处理;

  (2)定期核对对帐单,审核未达帐项;

  (3)完成对外结算,对于不能及时收回的款项应及时报告;

  (4)及时完成对外财务报表、财务信息的编报;

  (5)定期编制中期报告及财务分析报告,定期汇报;

  (6)协助领导对单位的业务发展做出决策,参与重大经济合同和经济协议的研究、审查、制定;

  (7)根据业务发展建立健全核算制度;

  (8)就单位的资金安全对主任负责;

  (9)负责财务档案的安全、完整和移交;

  (10)负责有关项目预、决算的审核;

  (11)完成领导交办的其他任务。

  4.出纳职责:

  (1)根据审核无误的凭证办理收付款手续,对涉及现金、银行存款的记帐凭证经核对无误后执行出纳签字;

  (2)

工程项目材料控制管理办法

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  为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。第一条 项目办工程管理人员条件1. 工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。2. 需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。第二条 工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。第三条 建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:1. 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;2. 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。第四条 建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:1. 有产品质量检验合格证明;2. 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;3. 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;4. 设备应有产品详细的使用说明书,电

工程项目材料控制管理办法

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  为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。

  第一条            项目办工程管理人员条件

  1.  工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。

  2.  需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。

  第二条            工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。

  第三条            建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:

  1.  符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;

  

内控制度学习心得

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  国有企业开展“三项制度”及有关劳动用工、干部人事、工资分配的改革由来已久,虽然“用工能进能出,岗位能升能降,薪酬能增能减”的说法也已经让广大企业员工耳熟能详,但由于三项制度改革涉及多数人的切身利益,真正落实并对企业生产产生成效的并不多见,泓泉公司由于引入外资企业的管理方法,推广并落实三项制度改革,我作为三项制度改革的亲历者和受益者,见证了“三项制度改革”如何落地生根,并产生了实际效果的过程。

  为何“橘生于南为橘,生于北为枳”我认为可概括为以下几点:

  一、 得益于泓泉公司切实的改革动力。

  泓泉公司一开始就明确了企业改革的根本动力,特别是在遇到改革困难问题时,没有退缩到老路上去,而是大胆创新,勇于实践,尤其是中层领导干部都为改革作了充分的思想准备和负责到底的责任心,我认为这才是改革成功的根本。

  为了完善企业治理结构和管理体系,泓泉公司开展了“职位,薪酬和绩效管理”人力资源提升改革,建立了“以岗定级,以级定薪,以绩定奖”的制度体系,坚持效益优先和兼顾公平的原则,以按劳分配为基础,淡化工资、奖金概

内控制度自查报告

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  进一步推进重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实,下面是小编为大家收集了关于内控制度自查报告,希望可以帮助到大家。

内控制度自查报告范文(一)

  联社营业部根据舞信联[20**]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于20**年7月4日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢XX任组长,XX任副组长,XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组,组长邢XX全面负责,卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作,现将自查结果报告如下:

  一、基本情况

  止6月底,营业部各项存款余额5737万元,较上年底上升786万元。各项贷款9818万元,较上年净投放2845万元。其中,逾期贷款余额3万元,较上年底下降2万元,呆滞贷款余额851万元,较上年下降223万元,不良贷款占比9%,存贷比例154%,贴现余额1355万元,较上年底增1275万元,股金余额1559万元,较上年净增119万元。总收入898万元,总支出836万元,实现利润62万元。

  二、存在的问题

  1、信贷管理方面:上半年新发放的贷款274笔,均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度,建

公司财务管理办法制度汇编

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  公司财务管理办法制度汇编 

  武汉水务建设工程公司财务管理办法目录

  第一章     总   则

  第二章    财务机构设置、职责与权限

  第三章    会计核算的一般原则

  第四章    流动资产的管理

  第五章    固定资产管理

  第六章    对外投资管理

  第七章    成本费用管理

  第八章    资 金 管 理

  第九章    资金的筹集

  第十章    款担保、信用证和保函管理

  第十一章  发票和收据的使用管理

  第十二章  税收及利润分配、利润上交

  第十三章  会计报表

  第十四章  财务考核与评价

  第十五章  会计档案管理

  第十六章  会计电算化管理

  第十七章  法 律 责 任

  第十八章 附 则

公司财务管理办法制度汇编

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  武汉水务建设工程公司财务管理办法目录

  第一章     总   则

  第二章    财务机构设置、职责与权限

  第三章    会计核算的一般原则

  第四章    流动资产的管理

  第五章    固定资产管理

  第六章    对外投资管理

  第七章    成本费用管理

  第八章    资 金 管 理

  第九章    资金的筹集

  第十章    款担保、信用证和保函管理

  第十一章  发票和收据的使用管理

  第十二章  税收及利润分配、利润上交

  第十三章  会计报表

  第十四章  财务考核与评价

  第十五章  会计档案管理

  第十六章  会计电算化管理

  第十七章  法 律 责 任

  第十八章 附 则

财务档案管理办法

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  1、财务(包括内部核算财务)要根据国家档案管理有关规定和要求,对财务会计凭证、帐簿和会计报表等会计资料,定期整理,装订成册或立卷后送公司档案室存档。存档时,必须由财务经理核对、清点数量无误并签署存档记录表后,档案管理员方可给予存档。存放会计档案的档案柜必须双锁开关,钥匙由主管会计和财务经理各持一把(不同锁)任何人经批准后方可查阅财务档案,必须由主管会计、财务经理共同开锁,由主管会计妥善保管,严防失火、损坏、丢失。

  2、公司内部任何人员调阅会计档案须经总经理批准。外来人员调阅或复制档案,要凭介绍信并经总经理批准。

  3、档案销毁,须由上级主管部门和有关档案部门共同鉴定,由总经理批准后由主管会计与财务经理共同监督。销毁的档案须填写“会计档案销毁清册”。“会计档案销毁清册”要长期保存。

  4、会计人员变动,须办理会计档案移交手续。并由财务经理或主管会计监交,填写移交清册,并由交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章。

  5、主管会计须设置会计档案管理记录簿,档案收发调阅等事项要及时登记,出纳人员不能兼管会计档案管理。

  6、会计凭证是记载经济业务发生,明确经济责任的书面凭证,是记帐的依据。会计帐簿是记录经济业务发生的簿籍,是编制会计报表的依据,

事业单位内控制度范文

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  内部控制制度是指单位为贯彻执行所制定的各项管理政策,增进会计数据的真实性,保护资产,是管理与控制财务的一项非常重要的基础工作。下面是事业单位内控制度范文,欢迎参阅。

事业单位内控制度范文1

  第一章 总 则

  第一条 为了调动事业单位工作人员的积极性和创造性,严明纪律,教育和监督事业单位工作人员遵纪守法,根据中共中央办公厅《深化干部人事制度改革纲要》和中共中央组织部、国家人事部《关于加快推进事业单位人事制度改革的意见》,制定本办法。

  第二条 本办法适用于全民所有制事业单位的工作人员。

  事业单位工作人员的专项奖励,按国家和市的有关规定执行。

  第三条 事业单位工作人员奖励应遵循以下原则:

  一 公平合理、奖励得当;

  二 奖励及时、注重实效;

  三 奖励与惩戒相结合;

  四 精神奖励和物质奖励相结合,以精神奖励为主。

  第四条 事业单位工作人员行政处分应遵循以下原则:

  一 坚持惩处与教育相结合;

  二 坚持惩处与奖励相结合;

  三 坚持惩处公平得当;

  四 坚持惩处及时公开。

  第五条 市和区县(自治县、市)政府人事部门主管事业单位工作人员奖励工作。

  第六条 市和区县(自治县、市)政府人事部门综合管理行政惩戒工作。

  第二章 奖 励