预算执行统计表

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预算统计表

标签:文库时间:2025-03-13
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预算统计表

 

  月份部门

 

预算编号预算科目预算金额实际支出差 额追加预算说 明
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    

盘点统计表

标签:文库时间:2025-03-13
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  盘 点统 计 表 经管部门: 年 月 日 No    品 名编 号单 位数量数量数量数量数量合计                                                                                                                                                            复盘人: 会点人: 盘点人:  一式二联:①财务部门→经管部门(白色)  ②财务部门→经管部门→财务部门(红色)  说明:①盘点时,由盘点人点数秤重,由会点人填记。  ②同一物品堆置不同地方或分次点计时,依数量栏内逐一列计,事后再加以合计。  ③由会点人签章(复写),再送盘点及其主管(复盘人)签认。  ④盘点人应将盘点统计数量,转记入盘存表。

各月份周转金统计表

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  各月份周转金统计表   资金类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均现 金 应收帐款 应收票据 成 品 在 制 品 原 料 短期投资 合计 说 明 与 分 析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份

预算表

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算表

 

  年 月 日

 

借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整
现  金  股  本  
应收帐款  公  积金  
应收票据  制造费用  
坏帐准备  制  成  品  
原  料  机器设备  
辅  料  折旧准备  
在制原料  管理费用  
在制品辅料  销  货  
在制人工  销货成本  
在制造费用  销货退回  
应付票据  销货折扣  
应付凭单  财务费用  
已分摊制造费  财务收入  
已分摊管理费用  本期利润

市预算执行与预算草案的报告

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  各位代表:

  我受市政府委托,向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案,请予审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

  一、××年预算执行情况

  ××年,全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神,按照市十三届人大三次会议确定的预算任务,牢牢把握发展第一要务,抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇,克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响,大力组织财政收入,进一步优化支出结构,各项工作取得了新的进展,较好地完成了年度预算任务,为努力快发展,全面建小康,实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

  ××年全市财政总收入完成万元,比上年增长。其中:上划收入万元,增长;地方财政收入万元,增长。在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长;基金收入万元,增长。全市财政总支出完成万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长;基金支出万元,增长,主要是省专项比上年增加。

  ××年市本级财政总收入万元,增长。其中:上划收入万元,增长;地方财政收入万元,增长。在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长;基金收入万元,增长。市本级财政总支出万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长;基金支出万元,增

预算执行情况报告

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  下面是小编给大家整理收集的预算执行情况报告,内容仅供参考。

预算执行情况报告1

  主任、副主任、各位委员:

  我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。

  一、1-6月份预算执行情况

  今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。

  (一)公共财政预算执行情况

  1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。

  1-6月份,全县共完成财政支出 72810万元,占年度预算的 79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共

损益预算检核表

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  损益预算检核表   月份  产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛 利销售费用净 利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际

损益预算结算表

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  损益预算结算表   项 目预 算实 际差 额说 明销 售额金 额%金 额%金 额%原 料期初存货 本期进货 期末存货 本期耗用 物 料期初存货 本期进货 期末存货 本期耗用 人工成本 制造费用 合计 在制品期初存量 期末存量 本期成品 成品期初存量 期末存量 销货成本 销货毛利 本期销管费用 本期净利 说 明  

损益预算测表

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损 益 预 算测 表

月份

产品名称生不数量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛 利销售费用净 利
  预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际
                  
                  
                  
               

设备预算实绩比较表

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  设备预算实绩比较表年 月 日  部 门取得编号科 目年度预算项 目当月预算当月实绩差 异%前年度实绩 备 注