产科安全管理办公室工作流程

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办公室工作流程

标签:文库时间:2025-03-16
【diyifanwen.cc - 第一范文网】

  (一)一周主要工作安排

  职能部门提出——分管领导同意——办公会议确定——列入工作安排表

  (二)公文办理

  1、校外来文

  机要秘书登记——院办主任阅批——院领导批示——承办部门执行——文件归档

  2、校内请示、报告

  系、部门呈报——机要秘书登记——院办主任阅批——分管院长批示——办公会议讨论(视情况)——院办办理批复——承办部门执行——文件归档

  3、公文制发(以党委、学院或院办名义)

  职能部门起草——有关部门会签(视情况)——院办核稿——院领导签发或办公会议讨论——机要秘书编号——文件打营—拟稿人一校——院办二校——文件印制——盖章——发文——文件归档

  (三)传真

  使用人申请――部门领导审核――机要秘书登记——发传真

  (四)复印

  申请(内部资料、密级文件)——分管领导审批——登记——复印

  (五)会议室使用

  部门申请——院办登记——领取钥匙——开门后送还钥匙——使用部门布置会唱—

  清理会场

  (六)来客就餐

  部门申请——分管院长批准——院办登记——凭就餐通知单安排就餐——办理费用结算

  (七)出具介绍信

  使用人申请-——分管院长批准或部门负责人批准——院办盖章

  (八)用印管理

  经办人申请――部门领导审核――院

办公室工作流程

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  (一)一周主要工作安排

  职能部门提出——分管领导同意——办公会议确定——列入工作安排表

  (二)公文办理

  1、校外来文

  机要秘书登记——院办主任阅批——院领导批示——承办部门执行——文件归档

  2、校内请示、报告

  系、部门呈报——机要秘书登记——院办主任阅批——分管院长批示 ——办公会议讨论    (视情况)——院办办理批复——承办部门执行——文件归档

  3、公文制发(以党委、学院或院办名义)

  职能部门起草——有关部门会签(视情况)——院办核稿——院领导签发或办公会议讨论——机要秘书编号——文件打印——拟稿人一校——院办二校——文件印制——盖章      ——发文——文件归档

  (三)传真

  使用人申请――部门领导审核――机要秘书登记——发传真

  (四)复印

  申请(内部资料、密级文件)——分管领导审批——登记——复印

  (五)会议室使用

  部门申请——院办登记——领取钥匙——开门后送还钥匙——使用部门布置会场——

  清理会场

  (六)来客就餐

  部门申请——分管院长批准——院办登记——凭就餐通知单安排就餐——办理费

办公室工作流程

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  (一)一周紧张工作安排 本能机能部分发起——分担带领赞成——办公集会肯定——参加工作安排表

  (二)公牍办理  

  1、校外来文

  机密秘书挂号——院办主任阅批——院带领批示——包办部分履行——文件归档  

  2、校内请教、报告

  系、部分报告——机密秘书挂号——院办主任阅批——分担院长批示 ——办公集会评论辩论

  (视环境)——院办办理批复——包办部分履行——文件归档  

  3、公牍制发(以党委、学院或院办名义)

  本能机能部分草拟——有关部分会签(视环境)——院办核稿——院带领签发或办公集会评论辩论——机密秘书编号—&mdas

办公室工作流程

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  (一)一周紧张工作安排 本能机能部分发起——分担带领赞成——办公集会肯定——参加工作安排表

  (二)公牍办理  

  1、校外来文

  机密秘书挂号——院办主任阅批——院带领批示——包办部分履行——文件归档  

  2、校内请教、报告

  系、部分报告——机密秘书挂号——院办主任阅批——分担院长批示 ——办公集会评论辩论

  (视环境)——院办办理批复——包办部分履行——文件归档  

  3、公牍制发(以党委、学院或院办名义)

  本能机能部分草拟——有关部分会签(视环境)——院办核稿——院带领签发或办公集会评论辩论——机密秘书编号—&mdas

董事长办公室秘书岗位职责及工作流程

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  董事长办公室秘书岗位职责及工作流程

  工作内容

  工作要求

  工作流程

  一、             办公室

  内  务

  1、办公环境

  明亮整洁

  一尘不染

  家具摆放整齐

  办公桌无文件累积

  文件整齐规范

  图书排放整齐

  1、  每天准时上班。

  2、  开窗通风。

  3、  清洁办公室:每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。

  4、  清理花木:鲜花每天换水一次,其他花木没有枯叶、杂草。

  5、  为董事长备好茶水(董事长到办公室的同时)。

  6、  每天下班前清理办公桌一次,关闭好门窗、电源等。

  7、  及时清理办公、生活垃圾,不让垃圾在室内过夜。

  8、  每两周吸尘一次。

  2、文件管理

  流程齐全

  分类合理

  处理及时

  管理规范

  1、  对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理。

  2、  外来红头文件:填写收

  文处理单,向周浦秘书办索要收文编号,及时送批和传递发放,并留下记

董事长办公室秘书岗位职责及工作流程

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董事长办公室秘书岗位职责及工作流程

 

工作内容

工作要求

工作流程

一、             办公室

 

1、办公环境

明亮整洁

一尘不染

家具摆放整齐

办公桌无文件累积

文件整齐规范

图书排放整齐

1、  每天准时上班。

2、  开窗通风。

3、  清洁办公室:每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。

4、  清理花木:鲜花每天换水一次,其他花木没有枯叶、杂草。

5、  为董事长备好茶水(董事长到办公室的同时)。

6、  每天下班前清理办公桌一次,关闭好门窗、电源等。

7、  及时清理办公、生活垃圾,不让垃圾在室内过夜。

8、  每两周吸尘一次。

2、文件管理

流程齐全

分类合理

处理及时

管理规范

1、  对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理。

2、  外来红头文件:填写收文处理单,向周浦

董事长办公室秘书岗位职责及工作流程

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  董事长办公室秘书岗位职责及工作流程

  工作内容

  工作要求

  工作流程

  一、

  办公室

  内   务

  1 、办公环境

  明亮整洁

  一尘不染

  家具摆放整齐

  办公桌无文件累积

  文件整齐规范

  图书排放整齐

  1、   每天准时上班。

  2、   开窗通风。

  3、   清洁办公室:每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。

  4、   清理花木:鲜花每天换水一次,其他花木没有枯叶、杂草。

  5、   为董事长备好茶水(董事长到办公室的同时)。

  6、   每天下班前清理办公桌一次,关闭好门窗、电源等。

  7、   及时清理办公、生活垃圾,不让垃圾在室内过夜。

  8、   每两周吸尘一次。

  2 、文件管理

  流程齐全

  分类合理

  处理及时

  管理规范

  1、   对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理。

  2、   外来红头文件:填写收文处理单,向周浦秘书办索要收文编号,及时送批和传递发放,并留下记录。

  3、 内部红头文件:作好收文记录并放置在待处理文件

护理管理工作流程

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  入院工作流程

  一、接入院通知后,根据病人病情准备床单位。

  二、病房护士主动的迎接新病人,送病人至指定的病室床位,进行入院评估,做好入院介绍和指导。

  三、测量体温、脉搏、呼吸、血压及体重,带患者熟悉病房环境,作入院指导。

  四、填写住院病历和有关护理表格。

  五、通知负责医生诊视病人。

  出院工作流程

  一、护士根据出院医嘱,将出院日期通知病人及家属,协助其做好出院准备。

  二、完善各种记录。

  三、主管护士做好出院指导。

  四、协助病人或家属清理用物及办理出院手续并征求病人意见。

  五、护送病人离院,向病人道别。

  转科工作流程

  一、护士根据转科医嘱,通知相应科室做好接受病人的准备。

  二、告知病人及家属做好转科准备。

  三、完善各种记录。

  四、主管护士做好转科指导。

  五、协助病人或家属清理用物及办理转科手续。

  六、护送病人至所转科室做好病人交接工作。

  七、向病人道别。

  转院工作流程

  一、护士接到转院通知后与所转医院取得联系,做好接收病人的准备。

  二、告知病人及家属转院时间,协助其做好转院前准备。

  三、完善各记录。

  四、主管护士做转院指导,并做好心理护理。

  五、协助病人清理用物及办理转院手续。

  六、护送病人至

出纳工作流程

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  出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管,也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作,出纳是会计工作的一个重要组成部分,有着专门的操作技术和工作规则,同时也是一项政策性很强的工作,具体工作职责规定如下:

  一、账务管理

  (一)设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表(附表样),公司财务部经理签字后报公司经理审阅。

  (二)除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票、现金等,均需及时存入公司的银行账户。

  (三)出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”(附表样)。 财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。

  (四)银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款,支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。

  (五)公司收到客户支付的

超市出纳工作流程

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  一、财务主管岗位职责

  1.负责公司的全面财务会计工作;

  2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

  3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

  4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

  5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

  6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

  7.编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

  8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

  9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

  10. 不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;

  11. 按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

  12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作。

  二、维修分店会计岗位职责

  1.审核维修分店的原始单据;

  2.编制维修分店记帐凭证,登记会计帐簿;

  3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务);

  4.编制维修分店会计报表,在每月8日前报送财务主管;

  5.发票的管理工作;

  6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;

  7.不定