产科安全管理办公室工作流程
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办公室工作流程
(一)一周主要工作安排
职能部门提出——分管领导同意——办公会议确定——列入工作安排表
(二)公文办理
1、校外来文
机要秘书登记——院办主任阅批——院领导批示——承办部门执行——文件归档
2、校内请示、报告
系、部门呈报——机要秘书登记——院办主任阅批——分管院长批示——办公会议讨论(视情况)——院办办理批复——承办部门执行——文件归档
3、公文制发(以党委、学院或院办名义)
职能部门起草——有关部门会签(视情况)——院办核稿——院领导签发或办公会议讨论——机要秘书编号——文件打营—拟稿人一校——院办二校——文件印制——盖章——发文——文件归档
(三)传真
使用人申请――部门领导审核――机要秘书登记——发传真
(四)复印
申请(内部资料、密级文件)——分管领导审批——登记——复印
(五)会议室使用
部门申请——院办登记——领取钥匙——开门后送还钥匙——使用部门布置会唱—
清理会场
(六)来客就餐
部门申请——分管院长批准——院办登记——凭就餐通知单安排就餐——办理费用结算
(七)出具介绍信
使用人申请-——分管院长批准或部门负责人批准——院办盖章
(八)用印管理
经办人申请――部门领导审核――院
办公室工作流程
(一)一周主要工作安排
职能部门提出——分管领导同意——办公会议确定——列入工作安排表
(二)公文办理
1、校外来文
机要秘书登记——院办主任阅批——院领导批示——承办部门执行——文件归档
2、校内请示、报告
系、部门呈报——机要秘书登记——院办主任阅批——分管院长批示 ——办公会议讨论 (视情况)——院办办理批复——承办部门执行——文件归档
3、公文制发(以党委、学院或院办名义)
职能部门起草——有关部门会签(视情况)——院办核稿——院领导签发或办公会议讨论——机要秘书编号——文件打印——拟稿人一校——院办二校——文件印制——盖章 ——发文——文件归档
(三)传真
使用人申请――部门领导审核――机要秘书登记——发传真
(四)复印
申请(内部资料、密级文件)——分管领导审批——登记——复印
(五)会议室使用
部门申请——院办登记——领取钥匙——开门后送还钥匙——使用部门布置会场——
清理会场
(六)来客就餐
部门申请——分管院长批准——院办登记——凭就餐通知单安排就餐——办理费
办公室工作流程
(一)一周紧张工作安排 本能机能部分发起——分担带领赞成——办公集会肯定——参加工作安排表
(二)公牍办理
1、校外来文
机密秘书挂号——院办主任阅批——院带领批示——包办部分履行——文件归档
2、校内请教、报告
系、部分报告——机密秘书挂号——院办主任阅批——分担院长批示 ——办公集会评论辩论
(视环境)——院办办理批复——包办部分履行——文件归档
3、公牍制发(以党委、学院或院办名义)
本能机能部分草拟——有关部分会签(视环境)——院办核稿——院带领签发或办公集会评论辩论——机密秘书编号—&mdas
办公室工作流程
(一)一周紧张工作安排 本能机能部分发起——分担带领赞成——办公集会肯定——参加工作安排表
(二)公牍办理
1、校外来文
机密秘书挂号——院办主任阅批——院带领批示——包办部分履行——文件归档
2、校内请教、报告
系、部分报告——机密秘书挂号——院办主任阅批——分担院长批示 ——办公集会评论辩论
(视环境)——院办办理批复——包办部分履行——文件归档
3、公牍制发(以党委、学院或院办名义)
本能机能部分草拟——有关部分会签(视环境)——院办核稿——院带领签发或办公集会评论辩论——机密秘书编号—&mdas
董事长办公室秘书岗位职责及工作流程
董事长办公室秘书岗位职责及工作流程
工作内容
工作要求
工作流程
一、 办公室
内 务
1、办公环境
明亮整洁
一尘不染
家具摆放整齐
办公桌无文件累积
文件整齐规范
图书排放整齐
1、 每天准时上班。
2、 开窗通风。
3、 清洁办公室:每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。
4、 清理花木:鲜花每天换水一次,其他花木没有枯叶、杂草。
5、 为董事长备好茶水(董事长到办公室的同时)。
6、 每天下班前清理办公桌一次,关闭好门窗、电源等。
7、 及时清理办公、生活垃圾,不让垃圾在室内过夜。
8、 每两周吸尘一次。
2、文件管理
流程齐全
分类合理
处理及时
管理规范
1、 对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理。
2、 外来红头文件:填写收
文处理单,向周浦秘书办索要收文编号,及时送批和传递发放,并留下记
董事长办公室秘书岗位职责及工作流程
董事长办公室秘书岗位职责及工作流程
工作内容 | 工作要求 | 工作流程 |
一、 办公室 内 务 1、办公环境 | 明亮整洁 一尘不染 家具摆放整齐 办公桌无文件累积 文件整齐规范 图书排放整齐 | 1、 每天准时上班。 2、 开窗通风。 3、 清洁办公室:每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。 4、 清理花木:鲜花每天换水一次,其他花木没有枯叶、杂草。 5、 为董事长备好茶水(董事长到办公室的同时)。 6、 每天下班前清理办公桌一次,关闭好门窗、电源等。 7、 及时清理办公、生活垃圾,不让垃圾在室内过夜。 8、 每两周吸尘一次。 |
2、文件管理 | 流程齐全 分类合理 处理及时 管理规范 | 1、 对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理。 2、 外来红头文件:填写收文处理单,向周浦 |
董事长办公室秘书岗位职责及工作流程
董事长办公室秘书岗位职责及工作流程
工作内容
工作要求
工作流程
一、
办公室
内 务
1 、办公环境
明亮整洁
一尘不染
家具摆放整齐
办公桌无文件累积
文件整齐规范
图书排放整齐
1、 每天准时上班。
2、 开窗通风。
3、 清洁办公室:每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。
4、 清理花木:鲜花每天换水一次,其他花木没有枯叶、杂草。
5、 为董事长备好茶水(董事长到办公室的同时)。
6、 每天下班前清理办公桌一次,关闭好门窗、电源等。
7、 及时清理办公、生活垃圾,不让垃圾在室内过夜。
8、 每两周吸尘一次。
2 、文件管理
流程齐全
分类合理
处理及时
管理规范
1、 对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理。
2、 外来红头文件:填写收文处理单,向周浦秘书办索要收文编号,及时送批和传递发放,并留下记录。
3、 内部红头文件:作好收文记录并放置在待处理文件
护理管理工作流程
入院工作流程
一、接入院通知后,根据病人病情准备床单位。
二、病房护士主动的迎接新病人,送病人至指定的病室床位,进行入院评估,做好入院介绍和指导。
三、测量体温、脉搏、呼吸、血压及体重,带患者熟悉病房环境,作入院指导。
四、填写住院病历和有关护理表格。
五、通知负责医生诊视病人。
出院工作流程
一、护士根据出院医嘱,将出院日期通知病人及家属,协助其做好出院准备。
二、完善各种记录。
三、主管护士做好出院指导。
四、协助病人或家属清理用物及办理出院手续并征求病人意见。
五、护送病人离院,向病人道别。
转科工作流程
一、护士根据转科医嘱,通知相应科室做好接受病人的准备。
二、告知病人及家属做好转科准备。
三、完善各种记录。
四、主管护士做好转科指导。
五、协助病人或家属清理用物及办理转科手续。
六、护送病人至所转科室做好病人交接工作。
七、向病人道别。
转院工作流程
一、护士接到转院通知后与所转医院取得联系,做好接收病人的准备。
二、告知病人及家属转院时间,协助其做好转院前准备。
三、完善各记录。
四、主管护士做转院指导,并做好心理护理。
五、协助病人清理用物及办理转院手续。
六、护送病人至
出纳工作流程
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管,也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作,出纳是会计工作的一个重要组成部分,有着专门的操作技术和工作规则,同时也是一项政策性很强的工作,具体工作职责规定如下:
一、账务管理
(一)设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表(附表样),公司财务部经理签字后报公司经理审阅。
(二)除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票、现金等,均需及时存入公司的银行账户。
(三)出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”(附表样)。 财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。
(四)银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款,支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。
(五)公司收到客户支付的
超市出纳工作流程
一、财务主管岗位职责
1.负责公司的全面财务会计工作;
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;
7.编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10. 不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;
11. 按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作。
二、维修分店会计岗位职责
1.审核维修分店的原始单据;
2.编制维修分店记帐凭证,登记会计帐簿;
3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务);
4.编制维修分店会计报表,在每月8日前报送财务主管;
5.发票的管理工作;
6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;
7.不定